崗位職責:
1.?協助部門領導完善公司內部審計工作相關制度、制訂年度審計工作計劃;
2.?負責完成公司年度內控自我評價工作,包含但不限于編制內控評價工作底稿,匯總相關內部控制缺陷,起草上市公司年度《公司內部控制評價報告》,下發內控整改意見書等;
3.?結合公司業務特點和發展需求,全面開展審計項目,包含不限于財務收支和內控審計、對外投資和對外擔保審計、業績快報及關聯交易審計等;
4.?對各子公司的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督;
5.?完成部門領導交辦的其他事宜。
任職要求:
1.?為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好,抗壓能力強;
2.?熟悉并掌握國家財稅法規、會計準則、內部控制、風險管理、財務分析工具與應用;
3.?本科或以上學歷,會計、審計、財務管理等財務類專業;
4.?3年以上內控(或流程)管理、上市公司內審或會計師事務所審計工作經驗。