負責構建集團公司的內部審計體系,完善公司的內控建設;參與審計相關管理制度的制定、修訂工作;
組織實施內部審計項目,對審計項目質量把關;?對重大或敏感的審計問題,及時反映匯報,將情況查清楚,出具審計報告;
負責在風險評估的基礎上,制定審計計劃,提交公司董事會批準;
負責對內外部審計過程中的爭議事項內部協調時提出意見,協調解決審計工作過程中的問題和困難;
做好審計資料收集歸檔、安全、保密及其它內務管理工作;
負責對分子公司的財務報表及關鍵經營指標展開常規審計;
協助部門負責人組織執行對分子公司負責人或關鍵性崗位的任期和離職情況的審計;
根據公司專項審計要求,實施股權投資審計(包括收購兼并、改制、其他專項審計)及基建項目等專項審計;
負責舞弊調查;
其他臨時工作。
崗位要求:
年齡要求:30-35周歲;
學歷要求:本科及以上學歷;
專業要求:財務、會計、審計等相關專業;
工作經驗要求:具備4-5年以上相關工作經驗;
有全面系統的財務、會計、審計知識,具有較強的財務分析能力及溝通能力;
精通國家財稅法律法規,熟悉會計準則及審計法規;熟悉審計程序和財務管理流程;
熟悉企業內部控制和流程建設,具有持續改進公司風險控制為導向的內部審計體系的專業意識;
具有對外投資項目分析及風險評估工作經驗;有上市公司內審經驗優先考慮;
善于溝通、語言、文字表達能力好;
年齡要求:30-35周歲;
學歷要求:本科及以上學歷;
專業要求:財務、會計、審計等相關專業;
工作經驗要求:具備4-5年以上相關工作經驗;
有全面系統的財務、會計、審計知識,具有較強的財務分析能力及溝通能力;
精通國家財稅法律法規,熟悉會計準則及審計法規;熟悉審計程序和財務管理流程;
熟悉企業內部控制和流程建設,具有持續改進公司風險控制為導向的內部審計體系的專業意識;
具有對外投資項目分析及風險評估工作經驗;有上市公司內審經驗優先考慮;
善于溝通、語言、文字表達能力好;